2月24日,索普集团下发《内部审计管理制度》,在职责范围、工作内容、人员要求等方面作出了明确规定,进一步强调内部审计的独立性和客观性,为促进企业健康有序发展提供制度保障。
该制度明确,开展合同审计、招投标监管、工程审计和价格审计是内审工作的重要内容。通过及时发现并提醒、督促相关部门解决存在的问题,充分发挥审计工作的前瞻性作用,加强事前事中监督,有利于防范经营风险和规范内部管理。
该制度要求,突出审计关键点,对被审计单位的财务状况、各单位目标绩效考核、负责人离任等进行全覆盖审计,并鼓励开展针对性的专项审计。
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